為充分發(fā)揮內(nèi)部審計職能,進一步加強規(guī)范管理、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟效益、維護合法權(quán)益的積極作用。交通集團審計部對中化公司開展經(jīng)濟效益審計工作,旨在深度剖析中化公司財務(wù)健康與運營效率,切實提升公司風(fēng)險控制能力和經(jīng)營管理水平。
本次審計由交通集團內(nèi)部審計部門攜手第三方審計機構(gòu)共同完成,確保了審計流程的獨立無偏與結(jié)果的公正客觀。審計范圍廣泛而深入,細致入微地審視了中化公司的財務(wù)狀況,包括獲利能力、長短期償債能力、資產(chǎn)管理效果、現(xiàn)金流量等核心財務(wù)指標,以及盈利回報、資產(chǎn)運營、風(fēng)險防控
等成本控制策略的實施效果情況,對中化公司總體業(yè)績進行了詳細且客觀的評價。
通過此次全面深入的內(nèi)部審計,中化公司及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并進行改進,做到舉一反三、抓源治本。下一步,交通集團審計部將堅持以推動審計查出問題有效整改、鞏固和拓展審計整改效果為目標,督促內(nèi)審查出問題整改落實,達到“以審計促規(guī)范、以規(guī)范促質(zhì)效”的預(yù)期效果,有效助力集團高質(zhì)量發(fā)展。
